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答疑老师:归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
短信服务费应计入手续费 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你年收入超过6万了么 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
有2点要确认一下: 1、是你账载金额与税收金额之间的差异导致纳税调增500,还是工资调增500?工资调增,说明成本升高了。利润总额应该降,而不是升 2,发生变动的是利润总额还是应纳税所得额?这两个是不一样的。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你是为了不交税,多计提了工资是吧? 查看全部回复
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税收金额就是允许税前扣除的金额 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以在税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
账没有错的不用改 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
要填哈 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
业务宣传费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
今年冲掉的时候,做计提的相反分录,即应付职工薪酬dai方负数,按应付职工薪酬各明细科目dai方累计数申报 查看全部回复
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调增 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
在纳税调整项目明细表,有个扣除类项目中其他栏次填写调增应纳税所得额 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是小微企业,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负2.5% 查看全部回复
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答疑老师:易老师
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
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暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
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